 |
最近工作 |
 |
最高学历 |
 |
工作经验 |
公司: |
XX金融证券有限公司 |
2012/1--2017/7 |
职位: |
审计经理 |
行业: |
会计/审计 |
部门: |
审计部 |
工作内容: |
1、负责建立、完善集团内部审计制度及流程;2、负责根据审计计划,安排审计工作时间表并全程参与计划的执行;3、负责对审计专员底稿进行一级复核,并撰写审计报告;4、负责全面监督各项管理制度及流程的制定、优化、执行过程;5、负责对前期审计项目进行后续整改跟踪审计;6、负责对子公司、三级公司进行专项审计;7、负责完成公司领导交办的其它审计事项。 |
 |
教育经历 |
|
 |
自我评价 |
多年审计经验,精通内部审计的确认项目:财务,内控,业绩审计。掌握咨询项目:舞弊审计,管理和,绩效审计,掌握流程审计。有较强的职业敏感性和优秀的职业判断力。工作稳健高效,敬业,有良好的职业道德。善于沟通及团队协作,逻辑分析能力及表达能力强,并曾在著名内审报刊上发表过专业文章。具有较强的学习能力,不断钻研新业务及加强自我培训与提高,能承受较大压力下的工作。 |
 |
求职意向 |
到岗时间: |
一周之内 |
工作性质: |
全职 |
希望行业: |
会计/审计 |
目标地点: |
上海 |
期望月薪: |
面议/月 |
目标职能: |
经理 |
 |
语言能力 |
 |
证书 |
|